为强化企业内部管理,提升运营效率与风险防控能力,构建全方位、多层次的风险防控体系,北大荒商贸(收储)集团始终致力于完善内部审计体系、健全内部监督机制建设,保障各项业务活动合规、高效运行。
为确保内部审计制度及流程执行情况得到有效监督与评估,结合现行制度存在的漏洞及不足,商贸(收储)集团对内部审计制度进行了重新修订,建立了审理制度及审计整改监督制度,以此构建完善的内部审计体系。根据商贸(收储)集团“一四六一”发展战略布局,结合区域机构设置及上级审计部门的工作要求,集团在各层级进一步配齐配强了内部审计力量,在修订内部审计制度中,要求各级公司设置专职或兼职的审计监督岗位,加强审计资源的整合和利用。此举提升了审计监督覆盖率,实现了对各级企业全方位、多层次的风险管理与控制,加强了内部审计力量的上下联动,进一步优化了审计监督职能,强化了集团风险防控能力,有效降低了整体经营风险。
内部审计体系不仅是内部控制合规运行的监督者,更是企业健康运营的守护者和推动者。商贸(收储)集团通过召开座谈会、调阅资料、实地走访等形式,重点对内部控制、经营效益、大额资金等方面开展了全面深入的审计与专项调查,并对“三重一大”制度实施、业务流程不足等方面提出了合理性及建设性的审计建议及改进方案。
未来,商贸(收储)集团将坚定不移地秉持风险防控理念,持续优化内部审计机制,加快推进审计监督全覆盖,确保经营管理合法合规,企业 稳健发展。